Orden de Compra. Nº2464-1235-SE19 "Adquisición de alimentos los cuales serán utilizados en Actividad día 09 de Agosto en Escuela Abel Guerrero para Programa de 4 a 7."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1235-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos los cuales serán utilizados en Actividad día 09 de Agosto en Escuela Abel Guerrero para Programa de 4 a 7.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-39-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 11590
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA
R.U.T. 8.210.462-3
Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaAdquisición de alimentos los cuales serán utilizados en Actividad día 09 de Agosto en Escuela Abel Guerrero para Programa de 4 a 7. Detalle en Orden de Pedido N°572 y Cotización de Proveedor adjunta a esta orden de compra.  $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
Total Neto $ 61.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.590
TOTAL OC $ 72.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.