Orden de Compra. Nº2464-1281-SE19 "Servicio de alimentación para Programa de 4 a 7 correspondiente a actividad "Día del Niño" el día 09-08-19 en Esc. Nuestro Mundo."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1281-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación para Programa de 4 a 7 correspondiente a actividad "Día del Niño" el día 09-08-19 en Esc. Nuestro Mundo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-39-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 34998,38
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA
R.U.T. 8.210.462-3
Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicio de alimentación para Programa de 4 a 7 correspondiente a actividad "Día del Niño" el día 09-08-19 en Esc. Nuestro Mundo. Detalle en Orden de Pedido N°576 y Cotización de proveedor adjuntas a esta orden de compra.  $ 184.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.202 $ 184.202
Total Neto $ 184.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.998
TOTAL OC $ 219.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.