Orden de Compra. Nº2464-1372-SE19 "Abarrotes, Programa OTEC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1372-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes, Programa OTEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-40-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 12844
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javier Butti Rivero
Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO
R.U.T. 16.819.176-6
Sucursal Javier Butti Rivero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaabarrotes para coffe consistentes en 2 cajas de te, galletas de nik, 200 revolvedores, 1 botella de endulzante, 200 vasos térmicos y 1 café de 400 grs,  $ 67.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 67.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.844
TOTAL OC $ 80.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.