Orden de Compra. Nº2464-1430-SE18 "REGULARIZA SERV. ADICIONALES LICITACI 2831-37-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1430-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERV. ADICIONALES LICITACI 2831-37-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes 839
Comuna Quillota
Impuesto 1529500
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electrónica Megatel S.A.
Razón Social ELECTRONICA MEGATEL S A
R.U.T. 96.884.810-0
Sucursal Electrónica Megatel S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1Unidad no definidaDECRETOS 8183 DEL 21/08/2018 Y 8477 DEL 31/08/2018 QUE REGULARIZA TRABAJOS DE SERVICIOS ADICIONALES A TRAVÉS DE TRATO DIRECTO. POR AUDIO-ILUMINACIÓN AUDITORIO CENTRO CULTURAL. LICITACIÓN 2831/37-LP17. PRESUPUESTO SEGUN CERTIFICADO 001957 FECHADO EL 23/08/2018.DECRETOS 8183 DEL 21/08/2018 Y 8477 DEL 31/08/2018 QUE REGULARIZA TRABAJOS DE SERVICIOS ADICIONALES A TRAVÉS DE TRATO DIRECTO. POR AUDIO-ILUMINACIÓN AUDITORIO CENTRO CULTURAL. LICITACIÓN 2831/37-LP17. PRESUPUESTO SEGUN CERTIFICADO 001957 FECHADO EL 23/08 $ 8.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050.000 $ 8.050.000
Total Neto $ 8.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.529.500
TOTAL OC $ 9.579.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.