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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-1458-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-34-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2464-34-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU 330 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
CONCEPCION 578 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
0,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCEPCION 578 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
vercom |
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Razón Social |
GERMAN FREDDY VERGARA AHUMADA
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R.U.T. |
6.827.805-8 |
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Sucursal |
vercom |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83121702
| Servicios relacionados con la radio | 1 | Unidad | Contrato de Suministro de Difusion de actividades y/o programas municipales a traves de radioemisoras | Radio Somos FM, pertenece a Vercom Ltda, grupo de empresas destinada a las comunicaciones, miembros hace más de una década de la Asociación de radiodifusores de Chile ARCHI y por intermedio de esta a la Asociación Internacional de Radios AIR, su Directora |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 1
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 1
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.