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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-1492-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos de uso y consumo para actividad día 12/09/2018 en Casa del Adulto Mayor. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2464-46-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes #895 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
5510 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes #895 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Javier Butti Rivero |
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Razón Social |
JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO
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R.U.T. |
16.819.176-6 |
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Sucursal |
Javier Butti Rivero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 120 | Unidad | Vasos plásticos | |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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50202311
| Bebidas | 10 | Unidad | Bebidas de 3 litros sin azúcar (Coca-Cola, Fanta o Sprite). | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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14111705
| Servilletas de papel | 4 | Paquete | Paquetes de servilletas | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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Total Neto
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$ 29.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.510
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$ 34.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.