|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2464-1508-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffee, Jefas de Hogar (5132) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2464-59-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 839 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
19159,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 839 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA |
|
Razón Social |
ELIANA VERONICA TAPIA PENA
|
|
R.U.T. |
8.210.462-3 |
|
Sucursal |
ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad no definida | | servicio de coffee para 50 personas consistentes en té, café, azúcar, endulzante, galletas surtidas, queques. Para jornada con usuarias emprendedoras que asistirán al lanzamientos Bases de Fondo Concursables del programa.
Según Orden de Pedido 5132 |
$ 100.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.840
|
$ 100.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.160
|
|
$ 120.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.