Orden de Compra. Nº2464-1641-AG25 "OP. 4835 PMJH - compra ágil: 2464-1793-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1641-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra OP. 4835 PMJH - compra ágil: 2464-1793-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1564 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 113620
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGAAUDITORIO CFT PUCV EN AVDA. CARLOS CONDELL 571, QUILLOTA.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGENTA PRODUCCION INTEGRAL
Razón Social MAGENTA SPA
R.U.T. 78.115.177-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGENTA PRODUCCION INTEGRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL 17/12/2025 A LAS 10.30 HR. EN AUDITORIO DE CFT PUCV UBICADO EN AVDA. CONDELL 571, SEGUN DETALLE Y DESCRIPCIÓN DESCRITA EN ORDEN DE PEDIDO 4835 ADJUNTO. DEBE INCLUIR MANTELERIA, AGUA CALIENTE PARA EL SERVICIO DE TE Y CAFE, 3 MESAS PLEGABLES Y 2 GARZONES (AS), TAZAS Y VASOS DEBEN SER DE 200 CC. Y EL CAFE QUE NO SEA SUCEDANEO, LOS TROZOS DE TORTA EN ENVASE TRANSPARENTE INDIVIDUAL.  $ 598.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
Total Neto $ 598.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.620
TOTAL OC $ 711.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.