Orden de Compra. Nº2464-1693-SE19 "Adquisición de insumos de consumo para actividad día 30/10/2019 por celebración de Halloween con niños(as) del Programa 4 a 7 Escuela Nuestro Mundo.con niños(as) del Programa 4 a 7 Escuela Nuestro Mundo."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1693-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de consumo para actividad día 30/10/2019 por celebración de Halloween con niños(as) del Programa 4 a 7 Escuela Nuestro Mundo.con niños(as) del Programa 4 a 7 Escuela Nuestro Mundo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-40-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 13854,8
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javier Butti Rivero
Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO
R.U.T. 16.819.176-6
Sucursal Javier Butti Rivero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1Unidad no definidaAdquisición de insumos de consumo para actividad día 30/10/2019 por celebración de Halloween con niños(as) del Programa 4 a 7 Escuela Nuestro Mundo. Detalle en Orden de Pedido y Cotización adjunta.  $ 72.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.920 $ 72.920
Total Neto $ 72.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.855
TOTAL OC $ 86.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.