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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-1696-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (O.P 759 S. PUBLICA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2464-39-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes #895 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
18046,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes #895 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA |
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Razón Social |
ELIANA VERONICA TAPIA PENA
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R.U.T. |
8.210.462-3 |
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Sucursal |
ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | | ADQUISICIÓN DE 30 SANDWICH EN PAN DE MOLDE (PASTA DE HUEVO, PALTA QUESILLO Y PASTA DE POLLO) - 4 QUEQUES DE ZANAHORIA - 100 BROCHETAS DE FRUTA (PIÑA, FRUTILLA, MANZANA Y PERA) EL DÍA MARTES 15/10/2019 EN SALON VIP ESTADIO LFF A LAS 10:00 HORAS.- |
$ 94.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.983
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$ 94.983
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Total Neto
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$ 94.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.047
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$ 113.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.