Orden de Compra. Nº2464-245-SE20 "Abarrotes, Seguridad Pública"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-245-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes, Seguridad Pública
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-40-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 28975
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javier Butti Rivero
Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO
R.U.T. 16.819.176-6
Sucursal Javier Butti Rivero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaabarrotes y insumos plásticos para actividad de inicio Proyecto RNSP19-NNA-0001 con niños, niñas, adolescentes, adultos/as de territorios focalizados y autoridades comunales, provinciales y regionales. Según Orden de Pedido Nº1014abarrotes y insumos plásticos para actividad de inicio Proyecto RNSP19-NNA-0001 con niños, niñas, adolescentes, adultos/as de territorios focalizados y autoridades comunales, provinciales y regionales. Según Orden de Pedido Nº1014 $ 152.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.500 $ 152.500
Total Neto $ 152.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.975
TOTAL OC $ 181.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.