Orden de Compra. Nº2464-314-SE20 "Insumos de Librería para elaboración de proyectos, ampliación, mejoramiento y eficiencia energética solicitado por Oficina de Vivienda."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-314-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Librería para elaboración de proyectos, ampliación, mejoramiento y eficiencia energética solicitado por Oficina de Vivienda.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-38-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 122462,41
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaAdquisición de insumos de librería según detalle adjunto en Orden de pedido, respaldo y Cotización de Proveedor.  $ 644.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.539 $ 644.539
Total Neto $ 644.539
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.462
TOTAL OC $ 767.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.