Orden de Compra. Nº2464-35-SE13 "Reparación móvil 20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-35-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2013
Nombre de la Orden de Compra Reparación móvil 20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-125-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación CONCEPCION 578
Comuna Quillota
Impuesto 15487,47
Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAPALL
Razón Social RAMON PATRICIO LARA LETELIER
R.U.T. 6.409.945-0
Sucursal RAPALL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111805
Tensores de correa1Unidad no definidaRevisión y reparación sistema eléctrico y tensión de correa de compresor y otros, según P.M. Nº 191 Unidad de Movilización  $ 81.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.513 $ 81.513
Total Neto $ 81.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.487
TOTAL OC $ 97.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.