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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-45-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FERRETERÍA OP 01 AREA OPERATIVA compra ágil: 2464-53-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Yungay Nº599 (Bodega Municipal) |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
130081,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay Nº599 (Bodega Municipal) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FerreTe SpA |
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Razón Social |
FRT SPA
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R.U.T. |
78.099.801-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FerreTe SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 6 | Unidad | ROLLOS MALLA 1.50X25MTS (BISCOCHO) | |
$ 45.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.898
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$ 275.898
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30111601
| Cemento | 80 | Unidad | POLINES IMPREGNADOS 75 AL 100 MM X 2.40 MTS | |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 236.000
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$ 236.000
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30111601
| Cemento | 5 | kilogramo | KILOS DE GRAPA GALVANIZADA 1 1/2 PULGADAS | |
$ 2.148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.740
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$ 10.740
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30111601
| Cemento | 60 | Unidad | SACOS DE CONCRETO PREPARADO H20 (H-02) | |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 684.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.081
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$ 814.719
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.