|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2464-470-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Insumos de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2464-65-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 839 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 839 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
|
Razón Social |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
|
|
R.U.T. |
5.148.832-6 |
|
Sucursal |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 1 | Unidad no definida | Adquisición de Insumos de aseo para programa OTEC para ser utilizado en curso practico
segun OP 4450 | Adquisición de Insumos de aseo para programa OTEC para ser utilizado en curso practico
segun OP 4450 |
$ 32.926,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.926
|
$ 32.926
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.926
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 32.926
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.