Orden de Compra. Nº2464-504-SE19 "Adquisición de Papel Higiénico, Requerido por OPD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-504-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Papel Higiénico, Requerido por OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-44-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 3847,5
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA
R.U.T. 76.234.435-1
Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definida15 rollos de papel higiénicos industriales   $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
Total Neto $ 20.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.848
TOTAL OC $ 24.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.