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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-517-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OP 6 Área Operativa compra ágil: 2464-862-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Yungay Nº599 (Bodega Municipal) |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
138707,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay Nº599 (Bodega Municipal) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIQUIVAL |
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Razón Social |
COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.955.530-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIQUIVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31191506
| Discos abrasivos | 20 | Unidad | DISCOS DE CORTE DE 9" | |
$ 2.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.980
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$ 57.980
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30102604
| Platina de acero | 20 | Unidad | TIRAS DE PLATINA DE 50X8MM | |
$ 26.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 533.400
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$ 533.400
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23171509
| Soldadura | 30 | kilogramo | KILOS DE SOLDADURA 3/32 | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.660
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$ 138.660
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Total Neto
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$ 730.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.708
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$ 868.748
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.