Orden de Compra. Nº2464-529-AG26 "OP. 5069 TRANSFORMANDO BARRIOS - compra ágil: 2464-688-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-529-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra OP. 5069 TRANSFORMANDO BARRIOS - compra ágil: 2464-688-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 510 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 34595,2
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Perelli
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE MASCOTAS NELLY ANTONIETA BRITO ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T. 77.933.493-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Perelli
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra80Unidad80 BARRAS DE CEREAL (DISTINTOS SABORES)  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50202310
Agua mineral80Unidad80 AGUA MINERAL SIN GAS (600 ML)  $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.840 $ 29.840
50131701
Leche o productos de mantequilla80Unidad80 LECHE INDIVIDUAL DE CHOCOLATE (200 ML)  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
50202304
Jugos y néctar envasados80Unidad80 JUGOS INDIVIDUAL 200 ML (DISTINTOS SABORES)  $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.040 $ 21.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos80Unidad80 GALLETAS INDIVIDUALES DE 35 GRAMOS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos80Unidad80 BRAUNICHOC NUTRA BIEN O SIMILAR (35 GRAMOS)  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos80Unidad80 UNIDADES DE SUPER 8 DE 29 GRAMOS O SIMILAR  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos80Unidad80 QUEQUES INDIVIDUALES ENVASADOS (TIPO MAGDALENA)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 182.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.595
TOTAL OC $ 216.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.