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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-620-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos de Ferretería, Áreas Verdes y Paisajismo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2464-50-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes 839 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
67582,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 839 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz |
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Razón Social |
BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
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R.U.T. |
81.336.500-6 |
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Sucursal |
BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | Adquisición de insumos de ferretería según solicitud de pedido de materiales Nº 14, Áreas verdes y paisajismo.- | |
$ 355.695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.695
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$ 355.695
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Total Neto
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$ 355.695
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.582
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$ 423.277
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.