Orden de Compra. Nº2464-710-SE19 "ADQUISICIÓN ROLLOS POLIETILENO (PROTECCIÓN CIVIL)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-710-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ROLLOS POLIETILENO (PROTECCIÓN CIVIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-41-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes 839
Comuna Quillota
Impuesto 84550
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno1Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 05 ROLLOS DE POLIETILENO DE 0.10 X 4 METROS DE ANCHO.- $ 445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
Total Neto $ 445.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.550
TOTAL OC $ 529.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.