Orden de Compra. Nº2464-788-AG26 "OP. 5124 DE 4 A 7 - compra ágil: 2464-851-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-788-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra OP. 5124 DE 4 A 7 - compra ágil: 2464-851-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 732 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 226708
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO STA. MARINA
Razón Social SUPERMERCADO ROBERTO MATTE CORTES, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
R.U.T. 76.000.032-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO STA. MARINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla720Unidad720 UNIDADES DE LECHE EN CAJA INDIVIDUAL SABOR A CHOCOLATE  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.400 $ 338.400
50131701
Leche o productos de mantequilla560Unidad560 UNIDADES DE LECHE EN CAJA INDIVIDUAL SABOR FRUTILLA  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.200 $ 263.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado400Unidad400 UNIDADES DE YOGURTH BATIDO DE 125 GR. CADA UNO, DIFERENTES SABORES  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.200 $ 93.200
50221202
Cereales en barra880Unidad880 UNIDADES DE GRANOLA DE 20 GR. CADA UNA  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 343.200
50221201
Cereales precocidos y listos para comer480Unidad480 UNIDADES DE CEREAL INFLADO 12G CADA UNO  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.480 $ 108.480
50221202
Cereales en barra320Unidad320 UNIDADES DE BARRAS DE CEREAL 20G CADA UNO  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.720 $ 46.720
Total Neto $ 1.193.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.708
TOTAL OC $ 1.419.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.