Orden de Compra. Nº2464-8-SE14 "REPARACIÓN MÓVIL 8"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-8-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2014
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MÓVIL 8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-76-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación CONCEPCION 578
Comuna Quillota
Impuesto 6798,2
Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAPALL
Razón Social RAMON PATRICIO LARA LETELIER
R.U.T. 6.409.945-0
Sucursal RAPALL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1Unidad no definida1.10 M. MANGUERA PETRÓLEO 3/8 162300689, DOS ABRAZADERAS 0709011410 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BUS MERCEDES BENZ LO 812, MÓVIL 8.-  $ 35.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780
Total Neto $ 35.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.798
TOTAL OC $ 42.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.