Orden de Compra. Nº2464-810-SE21 "Colaciones Delegación San Pedro OP 1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-810-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Delegación San Pedro OP 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-18-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 15647,07
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA
R.U.T. 8.210.462-3
Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1Unidad no definida35 sandwich miga jamon queso 35 Trozos de kuchen o tartaleta 35 Frutas 35 Jugos en caja 35 Bolsas para entregar colación 35 Servilletas Las colaciones son necesarias para el día 16 de octubre, Coordinar con Perla Rodríguez, Delegada Municipal35 sandwich miga jamon queso 35 Trozos de kuchen o tartaleta 35 Frutas 35 Jugos en caja 35 Bolsas para entregar colación 35 Servilletas Las colaciones son necesarias para el día 16 de octubre, Coordinar con Perla Rodríguez, Delegada Municipal $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353
Total Neto $ 82.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.647
TOTAL OC $ 98.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.