Orden de Compra. Nº2464-830-SE25 "SER. CAMIÓN PLUMA OP 37 SERVICIOS OPERATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-830-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SER. CAMIÓN PLUMA OP 37 SERVICIOS OPERATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 681 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota.
Comuna Quillota
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRILUM J.R
Razón Social ELECTRILUM J.R SPA
R.U.T. 77.768.868-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTRILUM J.R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101624
Grúas hidráulicas sobre camión1Unidad no definidaEL JEFE DE SERVICIOS OPERATIVOS REQUIERE 6 HORAS DE CAMIÓN PLUMA, REVISANDO 33 LUMINARIAS APAGADAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE NEMESIO ANTÚNEZ NORTE, PARA DETECCIÓN DE FALLA Y REPARACIÓN, ADEMÁS DE REPARAR EL TABLERO DE CONTROL. TRABAJO REALIZADO EL 4 DE MARZO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N.º 37. ACTA 681 Y OCI 691.  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.