|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2464-93-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de traslados programa cahmt |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2464-53-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 839 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 839 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Propetur |
|
Razón Social |
YAMILE TERESA SILVA VERGARA
|
|
R.U.T. |
5.586.016-5 |
|
Sucursal |
Propetur |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | Servicios de traslados solicitados por programa cahmt, segun pedido 4265, cargo fondo municipal, para actividad del dia 24 enero playa la boca, 31 de enero playa zapallar, acta 94, oc 77, d.a. 418.- | |
$ 640.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 640.000
|
$ 640.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 640.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 640.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.