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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-930-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SEGUN OP 15 PRENSA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2464-15-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
202350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BOX SPA |
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Razón Social |
BOX-COMUNICACIONES SPA
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R.U.T. |
77.021.049-6 |
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Sucursal |
BOX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101901
| Avisos en radio | 1 | Unidad no definida | Servicio de Radiodifusión segun orden de pedido N 15 de Prensa que consta en arriendo de espacio para 186 frases radiales durante el mes de septiembre, y contratación de Co-auspicio de Programa "Somos tu mañana" de lunes a viernes con entrevistas diarias durante el mes de septiembre. Contrato de suministro D.A. 7201. | |
$ 1.065.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.065.000
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$ 1.065.000
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Total Neto
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$ 1.065.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.350
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$ 1.267.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.