Orden de Compra. Nº2464-930-SE22 "SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SEGUN OP 15 PRENSA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-930-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SEGUN OP 15 PRENSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-15-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 915 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota.
Comuna Valparaíso
Impuesto 202350
Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOX SPA
Razón Social BOX-COMUNICACIONES SPA
R.U.T. 77.021.049-6
Sucursal BOX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101901
Avisos en radio1Unidad no definidaServicio de Radiodifusión segun orden de pedido N 15 de Prensa que consta en arriendo de espacio para 186 frases radiales durante el mes de septiembre, y contratación de Co-auspicio de Programa "Somos tu mañana" de lunes a viernes con entrevistas diarias durante el mes de septiembre. Contrato de suministro D.A. 7201.  $ 1.065.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.000 $ 1.065.000
Total Neto $ 1.065.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.350
TOTAL OC $ 1.267.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.