Orden de Compra. Nº2464-975-SE20 "Adquisición de Productos de Ferretería, requeridos por Protección Civil y Emergencia (SP N° 34- Ayuda Social)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-975-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Productos de Ferretería, requeridos por Protección Civil y Emergencia (SP N° 34- Ayuda Social)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-41-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 298958,35
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101603
Barras de hierro1Unidad no definidaAdquisición de productos de ferretería para construcción de muro de contención tras socavón generado por sistema frontal de 29 de junio de 2020 ayuda requerida en Informe N° 9336, según detalle de Solicitud de Pedido N° 34 Protección Civil y Emergencia  $ 1.573.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.573.465 $ 1.573.465
Total Neto $ 1.573.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.958
TOTAL OC $ 1.872.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.