Orden de Compra. Nº2465-155-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2465-65-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-155-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2465-65-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2465-65-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna Quillota
Impuesto 123120
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUEBLES FUVER
Razón Social FUENTES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.825.370-0
Sucursal MUEBLES FUVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario12UnidadCOMEDORES  $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
Total Neto $ 648.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.120
TOTAL OC $ 771.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.