Orden de Compra. Nº2465-20-SE10 "Materiales Programa Autoconsumo 2009"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-20-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Programa Autoconsumo 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2465-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna Quillota
Impuesto 179144,54
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A. - Quillota
Razón Social EASY S.A.
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A. - Quillota
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Madera de coníferas1Unidad no definida DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO Nº1972-1973-1974 DE LA DIDECO $ 942.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.866 $ 942.866
Total Neto $ 942.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.145
TOTAL OC $ 1.122.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.