Orden de Compra. Nº2465-348-SE14 "MATERIALS PROGRAMA 4 A 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-348-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALS PROGRAMA 4 A 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2465-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna Quillota
Impuesto 51903,516
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS
Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA
R.U.T. 78.782.100-6
Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles1Unidad A SOLICITUD DE ENCARGADA DE PROGRAMA SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE ORGANIZADO POR EL PROGRAMA DE 4 A 7. $ 273.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.176 $ 273.176
Total Neto $ 273.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.904
TOTAL OC $ 325.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.