Orden de Compra. Nº2465-362-SE10 "ADQUISICION DE MATERIALES HABITABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-362-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2465-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna Quillota
Impuesto 385453,38
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OTRA FORMA ENTREGALOS PRODUCTOS A ADQUIRIR SERAN PREVIA PRESENTACION DE CHEQUE CON EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A. - Quillota
Razón Social EASY S A
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A. - Quillota
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Toldos1Unidad no definidaAdquisiciòn de Materiales de Construcciòn para Programa Habitabilidad 2010 segùn Orden de Pedido Nº3428 de la cual se cuenta con Contrato Suministro 2465-5-L110.Adquisiciòn de Materiales de Construcciòn para Programa Habitabilidad 2010 segùn Orden de Pedido Nº3428 de la cual se cuenta con Contrato Suministro 2465-5-L110. $ 2.028.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.702 $ 2.028.702
Total Neto $ 2.028.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 385.453
TOTAL OC $ 2.414.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.