Orden de Compra. Nº2465-554-SE09 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA JARDIN CAPERU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-554-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA JARDIN CAPERU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2464-11377-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna Quillota
Impuesto 309850,1
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS
Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA
R.U.T. 78.782.100-6
Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Artículos de papelería1Unidad no definida JRADIN CAPERUCITA $ 1.630.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.790 $ 1.630.790
Total Neto $ 1.630.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.850
TOTAL OC $ 1.940.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.