Orden de Compra. Nº2465-615-SE12 "AD. DE GALLETAS INDIVIDUALES, PARA TALLERES SEGURI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-615-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2012
Nombre de la Orden de Compra AD. DE GALLETAS INDIVIDUALES, PARA TALLERES SEGURI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2465-2-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna Quillota
Impuesto 16986
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2012
TítuloDescripción
OTRO REQUERIMIENTOSe solicita que los productos sean entregado en las dependencias de la Oficina Comunal de Seguridad Publica, ubicada en Diego Portales N° 6, Quillota.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Berroeta
Razón Social JORGE ENRIQUE BERROETA ESTAY
R.U.T. 8.082.125-5
Sucursal Distribuidora Berroeta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos600UnidadAD. DE GALLETAS INDIVIDUALES, PARA TALLERES IMPARTIDOS POR LA OFICINA COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE SE ENVIO CORREO A TODOS LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-2-L112 ORDEN DE COMPRA N° 6870  $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
Total Neto $ 89.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.986
TOTAL OC $ 106.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.