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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2465-7-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AD. DE MATERIALES PARA LUDOTECA COMUNITARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2465-6-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 330 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
24186,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2014 |
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Proveedor |
Librería Comercial |
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Razón Social |
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.531.350-1 |
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Sucursal |
Librería Comercial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LUDOTECA COMUNITARIA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, CON CARGO A FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI) ITEM MATERIAL DE OFICINA, FONDO EXTERNO. | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LUDOTECA COMUNITARIA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, CON CARGO A FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI) ITEM MATERIAL DE OFICINA, FONDO EXTERNO. |
$ 127.297,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.297
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$ 127.297
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Total Neto
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$ 127.297
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.186
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$ 151.483
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.