Orden de Compra. Nº2465-89-G107 "JUGOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-89-G107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra JUGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE JUGOS PARA COMUNA SEGURA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna -1
Impuesto 83823,44
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Cristian Loos Leon
R.U.T. 10.223.731-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera1CargaJugo Estable fuera de la neveraENTREGA DE 5.000 JUGOS SPRIM DE 190 cc $ 441.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.176 $ 441.176
Total Neto $ 441.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.823
TOTAL OC $ 524.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.