Orden de Compra. Nº2467-1102-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2467-859-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-1102-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-859-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas BALNEARIO MUNICIPAL- ASIG 3168 007 PEDIDO Nº 421 - 422 SUREFI
Proveniente de Licitación 2467-859-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 20854,78
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial Flores y Gutierrez Ltda
R.U.T. 77.234.290-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
CLAVOS DE 5"1CajaCLAVOS DE 5"CLAVOS DE 5" x 25 KILOS $ 13.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.392 $ 13.392
31162006
CLAVOS DE 4"1CajaCLAVOS DE 4"CLAVOS DE 4" x 25 KILOS $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
24101507
CARRETILLA 90 LTS2UnidadCARRETILLA 90 LTSCARRETILLA COMPENSADA 90 LITROS $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
27112002
AZAHACHA C/MANGO1UnidadAZAHACHA C/MANGOAZACHA CON MANGO $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
31211906
RODILLO ESPONJA 5"2UnidadRODILLO ESPONJA 5"RODILLOS 5" ESPONJA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211906
RODILLO ESPONJA 3"2UnidadRODILLO ESPONJA 3"RODILLOS 3" ESPONJA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31162702
RUEDA CARRETILLA 350*82UnidadRUEDA CARRETILLA 350*8RUEDA CARRETILLA PANTERA $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
27111506
CHUZO 1" *1.75 MTS1UnidadCHUZO 1" *1.75 MTSCHUZO 1 x 1.75 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
27112006
Guadañas TRAMONTINA2UnidadGuadañas TRAMONTINAGUADAÑAS $ 5.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.240 $ 11.240
27112010
HORQUETA 5 PUNTAS C/MANGO2UnidadHORQUETA 5 PUNTAS C/MANGOHORQUETAS 5 PUNTAS CON MANGO BELLOTA o equivalente $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
27112009
ROZON C/MANGO1UnidadROZON C/MANGOROSADORAS DE ZARZA DERECHA E IZQUIERDA CON MANGO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
47131804
CLORO LIQUIDO20LitroCLORO LIQUIDOLITROS CLORO PARA AGUA DE POZO $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 109.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 20.855
TOTAL OC $ 130.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.