Orden de Compra. Nº2467-111-SE19 "CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-111-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA CON ASIG.PRESUP. del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 19116,28
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas
Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA
R.U.T. 11.809.801-3
Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174211
Volantes200UnidadVOLANTES.TAMAÑO 14 X 21 TODO COLOR,PAPEL COUCHE 170 GRAMOS.VER MUESTRAVOLANTES.TAMAÑO 14 X 21 TODO COLOR,PAPEL COUCHE 170 GRAMOS. $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
60101906
Afiches del alfabeto30UnidadAFICHE TIPO 2.TAMAÑO 33 X 48,TODO COLOR,PAPEL COUCHE 300 GRAMOS.VER ANEXOAFICHE TIPO 2.TAMAÑO 33 X 48,TODO COLOR,PAPEL COUCHE 300 GRAMOS. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones200UnidadDIPTICOS.TAMAÑO 21,5 X 28 CMS. TODO COLOR,PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GRAMOS.VER ANEXODIPTICOS.TAMAÑO 21,5 X 28 CMS. TODO COLOR,PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GRAMOS. $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS OFICIO CON BOLSILLO.TAMAÑO 34 X23 X 44 CMS. VER MUESTRA.CARPETAS OFICIO CON BOLSILLO.TAMAÑO 34 X23 X 44 CMS. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
60121115
Confetis de plástico o papel4UnidadTELA PVC IMPRESA DE 2 X 1 CON EXCEDENTE PERIMETRALTELA PVC IMPRESA DE 0,75 x 1,50, TODO COLOR $ 5.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
Total Neto $ 100.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.116
TOTAL OC $ 119.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.