Orden de Compra. Nº
2467-111-SE19
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CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-111-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-98-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA CON ASIG.PRESUP. del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
Chillán
Impuesto
19116,28
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"ENTER" Soluciones Gráficas
Razón Social
MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA
R.U.T.
11.809.801-3
Sucursal
"ENTER" Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25174211
Volantes
200
Unidad
VOLANTES.TAMAÑO 14 X 21 TODO COLOR,PAPEL COUCHE 170 GRAMOS.VER MUESTRA
VOLANTES.TAMAÑO 14 X 21 TODO COLOR,PAPEL COUCHE 170 GRAMOS.
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
60101906
Afiches del alfabeto
30
Unidad
AFICHE TIPO 2.TAMAÑO 33 X 48,TODO COLOR,PAPEL COUCHE 300 GRAMOS.VER ANEXO
AFICHE TIPO 2.TAMAÑO 33 X 48,TODO COLOR,PAPEL COUCHE 300 GRAMOS.
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
200
Unidad
DIPTICOS.TAMAÑO 21,5 X 28 CMS. TODO COLOR,PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GRAMOS.VER ANEXO
DIPTICOS.TAMAÑO 21,5 X 28 CMS. TODO COLOR,PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GRAMOS.
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS OFICIO CON BOLSILLO.TAMAÑO 34 X23 X 44 CMS. VER MUESTRA.
CARPETAS OFICIO CON BOLSILLO.TAMAÑO 34 X23 X 44 CMS.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
60121115
Confetis de plástico o papel
4
Unidad
TELA PVC IMPRESA DE 2 X 1 CON EXCEDENTE PERIMETRAL
TELA PVC IMPRESA DE 0,75 x 1,50, TODO COLOR
$ 5.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.692
$ 22.692
Total Neto
$ 100.612
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.116
TOTAL OC
$ 119.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.