Orden de Compra. Nº2467-1110-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2467-886-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-1110-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-886-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROYECTOS FONDEVE."MANTENCION AREAS RECREATICAS"," 2ª ETAPA S.S. RICONADA CATO"- "CONST.ACERAS JJ.VV.6 STA ELVIRA "- "IV ETAPA S.S CARLOS IBAÑEZ",CIERRO CANAL LAS LECHUZAS" PEDIDO 510,513,530,539,541 SECPLA
Proveniente de Licitación 2467-886-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 15352
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial Flores y Gutierrez Ltda
R.U.T. 77.234.290-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
BROCHA EQUIVALENTE4UnidadBROCHA EQUIVALENTEBROCHAS DE 4" HELA o equivalente (ASIG. 3168011 - 054 ) $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
27111507
DISCO DESBASTE 4.1/2"4UnidadDISCO DESBASTE 4.1/2"DISCOS DE DESBASTE METAL 4 1/2" ( ASIG. 3168011 -106 ) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas DE 3"2UnidadBrochas DE 3"BROCHAS DE 3" ( ASIG. 3168011- 106 ) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
13111016
MANGA POLIETILENO 0.1 x 1 MTS300Metro LinealMANGA POLIETILENO 0.1 x 1 MTSML. POLIETILENO TRANSPARENTE 0,1 MM. ANCHO 1,0 MT. ( ASIG. 3168011 -049 ) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 80.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 15.352
TOTAL OC $ 96.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.