Orden de Compra. Nº
2467-1172-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-326-COT25 MOBILIARIO-RR.HH-DAF
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-1172-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-326-COT25 MOBILIARIO-RR.HH-DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
CESAR SEPULVEDA LABBE S/N INT (AV. BRASIL ESQ.A. PRAT) CHILLAN- BODEGA MUNICIPAL. FONO: 42-2433341/HORARIO DE LUNES A JUEVES: JORNADA DE MAÑANA 8:30-13:30- JORNADA DE TARDE 15:00-16:30, VIERNES: JORNADA MAÑANA 08:30 A 13:30, JORNADA TARDE 15:00 A 15:30 H
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
18 de septiembre 510- chillan
Comuna
Chillán
Impuesto
228000
Dirección de Envío de la Factura
18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL S & C
Razón Social
COMERCIALIZADORA S & C SPA
R.U.T.
77.499.846-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL S & C
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101532
Mobiliario
4
Unidad
BIBLIOTECA, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
BIBLIOTECA COLOR CEREZO 15M 120X41X210
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.000
$ 520.000
56101532
Mobiliario
1
Unidad
Estante Terminal, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
ESTANTE TERMINAL CEREZO 15 MM ...
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
56101532
Mobiliario
1
Unidad
Estante Turin, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
ESTANTE TURIN CON PUERTAS
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
56101532
Mobiliario
4
Unidad
Kardex atri 4 cajones, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
KARDEX 4 CAJONES 140X60X50 CEREZO
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.000
$ 520.000
Total Neto
$ 1.200.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 228.000
TOTAL OC
$ 1.428.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.595.925-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.