Orden de Compra. Nº2467-1172-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-326-COT25 MOBILIARIO-RR.HH-DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-1172-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-326-COT25 MOBILIARIO-RR.HH-DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra CESAR SEPULVEDA LABBE S/N INT (AV. BRASIL ESQ.A. PRAT) CHILLAN- BODEGA MUNICIPAL. FONO: 42-2433341/HORARIO DE LUNES A JUEVES: JORNADA DE MAÑANA 8:30-13:30- JORNADA DE TARDE 15:00-16:30, VIERNES: JORNADA MAÑANA 08:30 A 13:30, JORNADA TARDE 15:00 A 15:30 H
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL S & C
Razón Social COMERCIALIZADORA S & C SPA
R.U.T. 77.499.846-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL S & C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mobiliario4UnidadBIBLIOTECA, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOSBIBLIOTECA COLOR CEREZO 15M 120X41X210 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
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Mobiliario1UnidadEstante Terminal, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOSESTANTE TERMINAL CEREZO 15 MM ... $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
56101532
Mobiliario1UnidadEstante Turin, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOSESTANTE TURIN CON PUERTAS $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
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Mobiliario4UnidadKardex atri 4 cajones, DEBE INCLUIR ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PATENTE MUNICIPAL VIGENTE, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOSKARDEX 4 CAJONES 140X60X50 CEREZO $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.595.925-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.