Orden de Compra. Nº2467-11979-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-11648-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-11979-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-11648-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-11648-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 301387,5
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria acuña
Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Sucursal ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos10UnidadPOLINES PINO IMPREGNADO L= 2.50 MT. ESPESOR 4" CALIBRADO. ASIG.31.02.007.069 ( Lugar entrega: Bodega Municipalidad de Chillán)  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
11121604
Madera de coníferas170UnidadPIEZAS MADERA PINO 1 x 4" BRUTO L= 3.20 DE 1º CALIDAD ( 150 UD.CAPILLA COX y 20 UD. JJ.VV.Nº 9)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
11121604
Madera de coníferas40UnidadPIEZAS DE PINO 2 x 2 BRUTO L= 3.20 MT.DE 1ª CALIDAD ( 20 UD. CAPILLA COX, y 20 ud. JJ.VV.Nº 9 )  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30111601
Cemento400UnidadSACOS DE CEMENTO ( PUESTOS EN PISO KM. 18 CAMINO A CATO, 150 sacos y PUESTOS EN PISO SEDE JJ.VV.Nº 9, 250 SACOS)  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000
31162006
Clavos de alambre15kilogramoKILOS CLAVOS DE 2 1/2" ( 5 kg.Capilla Cox, 10 kg.JJ.VV.Nº 9)  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
13111016
Polietileno650Metro LinealMETROS LINEALES POLIETILENO ANCHO 1.0 MT. E = 0.1MM.TRANSPARENTE ( 250ML.CAPILAL COX, Y 400ML.JJ.VV.Nº 9)  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
11162111
Malla1RolloROLLO MALLA GALVANIZADA 5014 INCHALAM ANCHO 1.85 MT.LARGO 25 MT. o equivalente ( Lugar entrega, bodega Muncipal)ASIG.31.02.007.069  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 1.586.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.388
TOTAL OC $ 1.887.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.