Orden de Compra. Nº
2467-11979-SE08
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-11648-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-11979-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-11648-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-11648-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
Chillán
Impuesto
301387,5
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria acuña
Razón Social
DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T.
10.834.772-4
Sucursal
ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
10
Unidad
POLINES PINO IMPREGNADO L= 2.50 MT. ESPESOR 4" CALIBRADO. ASIG.31.02.007.069 ( Lugar entrega: Bodega Municipalidad de Chillán)
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
11121604
Madera de coníferas
170
Unidad
PIEZAS MADERA PINO 1 x 4" BRUTO L= 3.20 DE 1º CALIDAD ( 150 UD.CAPILLA COX y 20 UD. JJ.VV.Nº 9)
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
11121604
Madera de coníferas
40
Unidad
PIEZAS DE PINO 2 x 2 BRUTO L= 3.20 MT.DE 1ª CALIDAD ( 20 UD. CAPILLA COX, y 20 ud. JJ.VV.Nº 9 )
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
30111601
Cemento
400
Unidad
SACOS DE CEMENTO ( PUESTOS EN PISO KM. 18 CAMINO A CATO, 150 sacos y PUESTOS EN PISO SEDE JJ.VV.Nº 9, 250 SACOS)
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180.000
$ 1.180.000
31162006
Clavos de alambre
15
kilogramo
KILOS CLAVOS DE 2 1/2" ( 5 kg.Capilla Cox, 10 kg.JJ.VV.Nº 9)
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
13111016
Polietileno
650
Metro Lineal
METROS LINEALES POLIETILENO ANCHO 1.0 MT. E = 0.1MM.TRANSPARENTE ( 250ML.CAPILAL COX, Y 400ML.JJ.VV.Nº 9)
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.000
$ 208.000
11162111
Malla
1
Rollo
ROLLO MALLA GALVANIZADA 5014 INCHALAM ANCHO 1.85 MT.LARGO 25 MT. o equivalente ( Lugar entrega, bodega Muncipal)ASIG.31.02.007.069
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 1.586.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 301.388
TOTAL OC
$ 1.887.638
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.