|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2467-162-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATIO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2467-663-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
casa de acogida |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
10537,8123 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-01-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Espacio 43 |
|
Razón Social |
JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY
|
|
R.U.T. |
16.566.189-3 |
|
Sucursal |
Espacio 43 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101905
| Tazas para servicio de mesa | 3 | Unidad | GALVANO TIPO 3.
MADERA RAULI,TAMAÑO CARTA,GRABADO CON LASER
CONTACTO : SRA. MARIA TERESA TRONCOSO
email: protocolo.municipalidadchillan@gmail.com
telefono: 2 433445 / 2433370 | GALVANO TIPO 3. |
$ 18.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.461
|
$ 55.462
|
|
|
Total Neto
|
$ 55.462
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.538
|
|
$ 66.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.