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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-1660-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2467-239-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
139246,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTER Grafic Imprenta & Publicidad |
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Razón Social |
MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA
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R.U.T. |
11.809.801-3 |
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Sucursal |
ENTER Grafic Imprenta & Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 2138 | Unidad | Dipticos tamaño carta couche 200 gramos 4/4 color offset convencional | Dipticos tamaño carta COUCHE 200GRS 4/4 COLOR OFFSET CONVENCIONAL |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 538.776
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$ 538.776
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 3000 | Unidad | Flyr 1/2 carta 4/4 color couche offset convencional | Flyer 1/2 carta 4/4 color COUCHE 200 OFFSET CONVENSIONAL |
$ 65,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 194.100
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Total Neto
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$ 732.876
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.246
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$ 872.122
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.