Orden de Compra. Nº2467-1674-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-172-LE24 impresos para turismo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-1674-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-172-LE24 impresos para turismo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-172-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510- chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 170134,74
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA LUNETAS
Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.188.557-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA LUNETAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1GlobalAdquisición de INSUMOS GRAFICOS - Ver línea N° 2 de las Bases Técnicas-2 UND PANEL ARAÑA 2 CUERPOS -2 UNDPENDON ROLLER 80X200 CMS PVC -2 MINIPENDON ROLLER 21X 29.7 CMS PVC -4 BANDERAS VEL 70 X170 CMS MASTIL 2.8 MTS $ 895.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.446 $ 895.446
Total Neto $ 895.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.135
TOTAL OC $ 1.065.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.