Orden de Compra. Nº2467-1829-SE18 "CONTRATO SUMINISTRO DESAYUNOS/ONCE"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-1829-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DESAYUNOS/ONCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-307-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2218 del sistema CHEQUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 79822,8
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcela Zapata Gonzalez
Razón Social MILAGRO MARCELA ZAPATA GONZALEZ
R.U.T. 7.676.815-3
Sucursal Marcela Zapata Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes120UnidadDESAYUNOS/ONCE, ALTERNATIVA 3. DIA: 25 DE AGOSTO 2018 HORARIO : DURANTE TODO EL DIA 25/08/2018 LUGAR : DEPENDENCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL BIO BIO CAMPUS LA CASTILLA CONTACTO: ALICIA ARRIAGADA, FONO 42:2832846DESAYUNOS/ONCE, ALTERNATIVA 3. VALOR ESPECIAL OTORGADO POR EL PROVEEDOR A ESTA ACTIVIDAD. $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.120 $ 420.120
Total Neto $ 420.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.823
TOTAL OC $ 499.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.