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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-1854-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2467-283-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
41534 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23171509
| Soldadura | 20 | Unidad | SOLDADURA 1/8" 1KG, INDURA (60-11) | SOLDADURA 1/8" 1KG |
$ 3.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.400
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$ 72.400
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30111601
| Cemento | 20 | Unidad | SACO DE CEMENTO 25 KGS | SACO DE CEMENTO 25 KGS |
$ 3.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.200
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$ 66.200
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40142323
| Disco de ruptura | 100 | Unidad | DISCO DE CORTE FINO 4 1/2" | DISCO DE CORTE FINO 4 1/2" |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 218.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.534
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$ 260.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.