Orden de Compra. Nº
2467-1913-SE20
"
CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-1913-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-283-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
Chillán
Impuesto
139955,71
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
12
Bidón
DILUYENTE UNIVERSAL BIDON 5 LITROS
DILUYENTE UNIVERSAL BIDON 5 LITROS
$ 4.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.060
$ 48.060
11101502
Esmeril
3
Unidad
GRATA COPA TRENZADA 4 1/2"
GRATA COPA TRENZADA 4 1/2"
$ 4.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.434
$ 13.434
31191501
Papeles de lija
40
Unidad
LIJA METAL 100-220-K246 (100)
LIJA METAL 100-220-K246
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
23171509
Soldadura
51
Unidad
SOLDADURA INDURA 6011 1/8
SOLDADURA INDURA 6011 1/8
$ 3.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.745
$ 203.745
23153138
Cabezales de corte o desbastado
30
Unidad
DISCO DE CORTE FINO 4 1/2"
DISCO DE CORTE FINO 4 1/2"
$ 822,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.660
$ 24.660
23153138
Cabezales de corte o desbastado
15
Unidad
DISCO DE DESBASTE 4 1/2"
DISCO DE DESBASTE 4 1/2"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
23153138
Cabezales de corte o desbastado
15
Unidad
DISCO DE CORTE FINO 7"
DISCO DE CORTE FINO 7"
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.255
$ 15.255
23153138
Cabezales de corte o desbastado
10
Unidad
DISCO DE CORTE 14"
DISCO DE CORTE 14"
$ 3.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.790
$ 33.790
31162702
Ruedas
6
Unidad
RUEDA PORTON CORREDERA 75 MM
RUEDA PORTON CORREDERA 75 MM
$ 12.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.456
$ 72.456
46171503
Juegos de cerraduras
3
Unidad
CERRADURA SOBREPONER PORTON CORREDERA C/CAJA
CERRADURA SOBREPONER PORTON CORREDERA C/CAJA
$ 40.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.935
$ 121.935
23153002
Artículo de guía
3
Unidad
POLIN GUIA PARA PORTON 25MM DUCASSE BRONCE
POLIN GUIA PARA PORTON 25MM DUCASSE BRONCE
$ 9.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.016
$ 29.016
30111601
Cemento
42
Saco
SACO DE CEMENTO 25 KGS
SACO DE CEMENTO 25 KGS
$ 3.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.758
$ 142.758
Total Neto
$ 736.609
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.956
TOTAL OC
$ 876.565
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.