Orden de Compra. Nº
2467-1921-SE20
"
CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-1921-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-283-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
Chillán
Impuesto
232814,41
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Bidón
DILUYENTE UNIVERSAL BIDON 5 LITROS
DILUYENTE UNIVERSAL BIDON 5 LITROS
$ 4.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.015
$ 12.015
46171501
Candados
40
Unidad
CANDADO PARA PIOLA DE 10 MM
CANDADO PARA PIOLA DE 10 MM
$ 2.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.120
$ 81.120
31151505
Cable de acero
300
Unidad
PIOLA DE ACERO 8MM
PIOLA DE ACERO 8MM
$ 2.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 899.700
$ 899.700
31161701
Tuercas de anclaje
60
Unidad
TUERCA HEX GR 2 NC 3/4" MF
TUERCA HEX GR 2 NC 3/4" MF
$ 443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.580
$ 26.580
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1000
Unidad
AMARRAS PLASTICAS BLANCAS (NEGRA)
AMARRAS PLASTICAS BLANCAS
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
31162611
Gancho de deslizamiento
4
Unidad
TENSOR GANCHO OJO 3/4"
TENSOR GANCHO OJO 3/4"
$ 7.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.976
$ 30.976
31162611
Gancho de deslizamiento
4
Unidad
TENSOR GANCHO OJO 1/2"
TENSOR GANCHO OJO 1/2"
$ 4.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.040
$ 19.040
31162702
Ruedas
4
Unidad
RUEDA PARA PORTON 100 MM
RUEDA PARA PORTON 100 MM
$ 17.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.120
$ 71.120
31171507
Rodamientos de empuje
8
Unidad
RODAMIENTO CARRETILLA 6204
RODAMIENTO CARRETILLA 6204
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
30111601
Cemento
12
Saco
SACO DE CEMENTO 25 KGS
SACO DE CEMENTO 25 KGS
$ 3.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.788
$ 40.788
Total Neto
$ 1.225.339
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.814
TOTAL OC
$ 1.458.153
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.