Orden de Compra. Nº2467-1921-SE20 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-1921-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-283-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 232814,41
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3BidónDILUYENTE UNIVERSAL BIDON 5 LITROSDILUYENTE UNIVERSAL BIDON 5 LITROS $ 4.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.015 $ 12.015
46171501
Candados40UnidadCANDADO PARA PIOLA DE 10 MMCANDADO PARA PIOLA DE 10 MM $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120
31151505
Cable de acero300UnidadPIOLA DE ACERO 8MMPIOLA DE ACERO 8MM $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.700 $ 899.700
31161701
Tuercas de anclaje60UnidadTUERCA HEX GR 2 NC 3/4" MFTUERCA HEX GR 2 NC 3/4" MF $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.580 $ 26.580
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1000UnidadAMARRAS PLASTICAS BLANCAS (NEGRA)AMARRAS PLASTICAS BLANCAS $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31162611
Gancho de deslizamiento4UnidadTENSOR GANCHO OJO 3/4"TENSOR GANCHO OJO 3/4" $ 7.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.976 $ 30.976
31162611
Gancho de deslizamiento4UnidadTENSOR GANCHO OJO 1/2"TENSOR GANCHO OJO 1/2" $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040
31162702
Ruedas4UnidadRUEDA PARA PORTON 100 MMRUEDA PARA PORTON 100 MM $ 17.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.120 $ 71.120
31171507
Rodamientos de empuje8UnidadRODAMIENTO CARRETILLA 6204RODAMIENTO CARRETILLA 6204 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30111601
Cemento12SacoSACO DE CEMENTO 25 KGSSACO DE CEMENTO 25 KGS $ 3.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.788 $ 40.788
Total Neto $ 1.225.339
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.814
TOTAL OC $ 1.458.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.