Orden de Compra. Nº2467-2023-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-711-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-2023-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-711-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-711-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 31537,15
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161603
Pernos de carruaje1120UnidadPERNOS COCHE 1/4" x 2" 1/2" CON TUERCA Y GOLILLA COMPLETOPERNOS COCHE 1/4" x 2" 1/2" CON TUERCA Y GOLILLA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
31191501
Papeles de lija20UnidadPLIEGOS DE LIJA PARA FIERROPLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadGALON ESMALTE SINTETICO S.W. MAYOR GOLD MSW 1357 o equivalenteGALON ESMALTE SINTETICO S.W. MAYOR GOLD MSW 1357 MARCA CERESITA $ 13.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.640 $ 54.640
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadGALON ESMALTE SINTETICO AZUL COSMOGALON ESMALTE SINTETICO AZUL COSMO CERESITA $ 13.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.320 $ 27.320
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadLITROS DILUYENTE SINTETICOLITROS DILUYENTE SINTETICO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS ESTAMPA DE 3" $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 4"BROCHAS ESTAMPA DE 4" $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.875 $ 3.875
Total Neto $ 165.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.537
TOTAL OC $ 197.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.