Orden de Compra. Nº
2467-2106-SE25
"
CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE FERRETERÍA, MUNI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-2106-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE FERRETERÍA, MUNI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-179-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
18 de septiembre 510- chillan
Comuna
*
Impuesto
296111,58
Dirección de Envío de la Factura
18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad no definida
Soldadura 6011 1/8" kg, indura
Soldadura 6011 1/8" kg, indura
$ 9.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.258
$ 54.258
27113201
Conjuntos generales de herramientas
25
Unidad no definida
DISCO DE CORTE DE ACERO 4 ½” 3M
DISCO DE CORTE DE ACERO 4 ½” 3M
$ 2.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.275
$ 59.275
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
PUERTA DE ABATIR COLOR MATE FABRICADA CON TUBULAR 4080 CON PLACA INFERIOR, VIDRIO Y QUINCALLERÍA 1.90 X 1.10 MT.
PUERTA DE ABATIR COLOR MATE FABRICADA CON TUBULAR 4080 CON PLACA INFERIOR, VIDRIO Y QUINCALLERÍA 1.90 X 1.10 MT.
$ 377.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 754.000
$ 754.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad no definida
ADHESIVO DE CONTACTO PARA PVC, VINIL AGOREX 1 GL
ADHESIVO DE CONTACTO PARA PVC, VINIL AGOREX 1 GL
$ 43.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.798
$ 129.798
27113201
Conjuntos generales de herramientas
11
Unidad no definida
PISO DE GOMA TOPEROL NEGRO 3MMX1X2MTS
PISO DE GOMA TOPEROL NEGRO 3MMX1X2MTS
$ 30.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.347
$ 336.347
27113201
Conjuntos generales de herramientas
8
Unidad no definida
Plancha Terciado estructural pino 18mm
Plancha Terciado estructural pino 18mm
$ 23.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.384
$ 188.384
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad no definida
Clavo corriente de 4"
Clavo corriente de 4"
$ 2.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.952
$ 8.952
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad no definida
Tornillo Para yeso cartón drywall 2" 100 unidades
Tornillo Para yeso cartón drywall 2" 100 unidades
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.228
$ 7.228
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
Alambre negro N° 18
Alambre negro N° 18
$ 4.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.240
$ 20.240
Total Neto
$ 1.558.482
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 296.112
TOTAL OC
$ 1.854.594
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.