Orden de Compra. Nº
2467-218-SE19
"
CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS ELECTRICOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-218-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-17-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA CON ASIG.PRESUP. del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
Chillán
Impuesto
816386,3
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social
COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T.
96.661.820-5
Sucursal
COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121429
Conector de fibra óptica
1000
Unidad
CONECTOR DENTADO PARA PREENSAMBLADO 16-95 LP2-95
CONECTOR DENTADO PARA PREENSAMBLADO 16-95 LP2-95
$ 2.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.165.000
$ 2.165.000
39121429
Conector de fibra óptica
1000
Unidad
CONECTOR PLANO DENTADO PARA PREENSAMBLADO COBRE 16-35 MM RDP25
CONECTOR PLANO DENTADO PARA PREENSAMBLADO COBRE 16-35 MM RDP25
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990.000
$ 990.000
24102204
Dispensador de flejes
50
Unidad
FLEJE 1/2
FLEJE 1/2
$ 796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
31161611
Pernos de sujeción
200
Unidad
PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 10"
PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 10"
$ 602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.400
$ 120.400
31161611
Pernos de sujeción
200
Unidad
PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 12"
PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 12"
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.400
$ 131.400
31161611
Pernos de sujeción
200
Unidad
PERNOS GALVANIZADO DE 1/2" X 8"
PERNOS GALVANIZADO DE 1/2" X 8"
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.000
$ 97.000
31161611
Pernos de sujeción
200
Unidad
PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 9"
PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 9"
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.200
$ 103.200
31161808
Golillas abiertas
100
Unidad
GOLILLA GALVANIZADA PLANA CUADRADA PARA PERNO DE 1/2" 40 X 40 MM.
GOLILLA GALVANIZADA PLANA CUADRADA PARA PERNO DE 1/2" 40 X 40 MM.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31161807
Golillas planas
100
Unidad
GOLILLA GALVANIZADA PRESION PARA PERNO DE 1/2"
GOLILLA GALVANIZADA PRESION PARA PERNO DE 1/2"
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
26121608
Cable aéreo
2000
Unidad
CABLE THHN N°14 AWG NEGRO
CABLE THHN N°14 AWG NEGRO
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
39121402
Enchufes eléctricos
50
Unidad
ENCHUFE TRIPLE 10 STYLE ARMADA PERLA COMPLETO INTERCONECTADO.
ENCHUFE TRIPLE 10 STYLE ARMADA PERLA COMPLETO INTERCONECTADO.
$ 2.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.750
$ 135.750
27111704
Enchufes
20
Unidad
ENCHUFE VOLANTE HEMBRA 10A.
ENCHUFE VOLANTE HEMBRA 10A.
$ 1.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.820
$ 20.820
39121429
Conector de fibra óptica
100
Unidad
CONECTOR PRENSA 180-1 (8-2 AWG)
CONECTOR PRENSA 180-1 (8-2 AWG)
$ 1.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.800
$ 141.800
Total Neto
$ 4.296.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 816.386
TOTAL OC
$ 5.113.156
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.